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  • 2026-09-08 发布于四川
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《部门预算执行情况专项自查报告》.docx

《部门预算执行情况专项自查报告》

一、自查工作组织实施情况

为全面贯彻落实预算法及其实施条例,进一步严肃财经纪律,强化预算约束,提高资金使用效益,根据上级主管部门关于开展预算执行情况专项检查的相关通知要求,我部门高度重视,迅速行动,成立了由部门主要负责人任组长,财务分管领导任副组长,各业务科室负责人及财务骨干为成员的预算执行情况专项自查工作领导小组。小组下设办公室,负责统筹协调、具体实施及资料汇总等日常工作。

自查工作启动之初,我们组织召开了专题部署会议,明确了自查的范围、内容、方法及时间节点,强调了“全口径、全覆盖、零死角”的自查原则。本次自查范围涵盖了本年度所有预算资金,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金以及财政专户管理资金等。自查过程中,我们采取了查阅财务账目、核查凭证、盘点资产、比对业务数据、访谈业务经办人员等多种方式,对预算编制的科学性、预算执行的合规性、资金支付的真实性以及绩效管理的有效性进行了全方位的深度体检。

各业务科室首先开展了全面的自查自纠,对本科室负责的项目资金进行了逐项梳理,形成了初步的自查台账。在此基础上,领导小组办公室对各科室上报的情况进行了交叉复核和重点抽查,特别是对金额较大、社会关注度高、审计频次多的项目进行了重点穿透式检查。整个自查工作坚持问题导向,边查边改,确保了自查结果的真实、准确、完整,为后续的整改工作奠定了坚实基础。

二、部门预算批复

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