2026年医院财务管理自查自纠报告(2篇)
第一篇
为严格落实《公立医院财务管理办法》《医疗机构内部审计工作规定》及国家卫健委2025年印发的《公立医疗机构财务风险防控专项整治工作方案》要求,我院于2026年3月15日至4月20日组织开展全院财务管理全流程自查自纠工作,覆盖2025年1月至2026年2月所有财务收支、预算管理、资产管理、医保结算、采购管控等核心业务模块,累计核查会计凭证12769份、合同台账428份、资产卡片3127张、医保结算明细7.6万条,现将自查情况、存在问题、原因分析及整改措施报告如下。
一、自查工作组织实施情况
(一)组建专项工作专班
我院成立由院长任组长、总会计师任
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