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财务部对报销单据合规性的审查通知7篇

财务部对报销单据合规性的审查通知第1篇

尊敬的财务部:

财务部对报销单据合规性的审查通知

根据公司财务管理制度,为保证所有报销业务符合相关财务规定,现对各部门提交的报销单据进行合规性审查。为保证审查工作的顺利进行,现函告

一、审查范围

本次审查范围涵盖所有已提交至财务部的报销单据,包括但不限于差旅费、办公费用、业务招待费、业务咨询费、交通费、住宿费、通讯费等各类报销项目。

二、审查内容

1.单据完整性:每份报销单据需包含完整的原始凭证,如发票、收据、合同、协议等,且应加盖单位公章或财务专用章。

2.金额准确性:报销金额需与实际发生金额一致,不得虚报或漏报。

3.费用合理性:报销费用需符合国家相关法律法规及公司内部财务制度,不得超出预算或标准。

4.票据合规性:所有票据需为合法有效票据,且有明确的用途说明,不得虚开发票或伪造票据。

5.审批流程:报销单据需按照公司规定的审批流程进行审批,不得越级审批或未审批即报销。

6.信息真实准确:报销人姓名、部门、报销事由、金额、日期等信息需真实准确,不得虚假填写。

三、审查方式

财务部将对所有报销单据进行逐一核对,必要时将要求相关财务人员提供补充材料或进行现场核查。

四、反馈与处理

1.财务部将在

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