医院采购审计工作规范指南(2026版)
第一章总则
1.1目的与依据
为进一步规范医院采购行为,提高资金使用效益,促进廉政建设,确保医院采购活动的公开、公平、公正和诚实信用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《招标投标法》以及卫生健康行政部门关于医疗卫生机构内部审计管理的规定,结合医院实际情况,制定本指南。本指南旨在为内部审计部门及相关人员提供标准化、流程化的审计操作规范,有效防范采购风险,保障国有资产安全。
1.2适用范围
本指南适用于医院本部及各分院、所属事业单位(以下简称“各单位”)的各类采购审计工作。涵盖使用财政性资金、自有资金、捐赠资金及其他资金进行的
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