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- 2026-09-10 发布于上海
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内部审计:解锁内部控制有效性评价的密钥
一、引言
1.1研究背景与动因
在全球经济一体化的大背景下,企业所处的经济环境愈发复杂多变。市场竞争的日益激烈,使得企业面临着诸多不确定性,如市场需求的波动、原材料价格的起伏、竞争对手的策略调整等。与此同时,法律法规的不断完善对企业合规经营提出了更高的要求,企业必须严格遵守相关法律法规,否则将面临严厉的处罚。信息技术的迅猛发展也深刻改变了企业的运营模式,数字化转型成为企业发展的必然趋势,但这也带来了数据安全、信息系统风险等新问题。
在这样的环境下,内部控制作为企业管理的重要组成部分,其有效性对于企业的生存和发展至关重要。有效的内部控制能够确保企业财务报告的可靠性,为企业的决策提供准确的信息支持;有助于提高企业经营效率,优化资源配置,降低运营成本;还能保障企业合规经营,避免因违法违规行为而遭受损失。因此,企业越来越重视内部控制的建设和完善。
内部审计作为企业内部控制的重要组成部分,在评价内部控制有效性中发挥着关键作用。内部审计通过对企业内部控制制度的设计和执行情况进行审查和评价,能够及时发现内部控制存在的缺陷和问题,并提出改进建议,从而促进企业内部控制的完善和有效运行。内部审计还能够对企业的风险管理进行监督和评估,帮助企业识别和应对各种风险,提高企业的风险应对能力。然而,目前企业在内部审计对内部控制有效性评价方面仍存在一些问题,如评价标准不统
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