财政内部监督检查发现问题整改落实方案
一、总体要求
整改工作绝不仅是对历史问题的一次性修补,而是财政管理治理能力从“合规”向“绩效”跃迁的关键契机。本次整改旨在全面纠正2024年度财政内部监督检查中发现的预算执行偏差、资金管理漏洞及会计基础不规范等问题,通过构建“问题导向、责任倒逼、闭环管理”的机制,确保存量问题100%销号,增量问题有效遏制。整改工作必须坚持“标本兼治”原则,既要在具体业务层面纠正错误操作,更要在制度层面堵塞漏洞,实现财政资金的安全、规范、高效使用。
本次整改的核心目标是在T日内完成所有定性问题的整改销号,资金追缴率达到100%,并修订完善N项内部管理制度
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