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- 2026-09-11 发布于江西
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2025年保险行业审计部审计员保险审计操作手册
1.总则
1.1目的
保险行业审计工作始终处于风险防控的第一线。随着监管要求的不断提升,以及市场环境的日益复杂化,审计操作的科学化、规范化显得尤为重要。本手册的核心目的,在于为保险审计员提供一套系统化、标准化的操作指南,确保审计流程的严谨性、效率性,并最终提升审计质量。具体而言,它试图解决以下关键问题:如何统一审计标准?如何优化审计流程?如何确保审计结果的客观公正?通过明确操作细则,减少主观判断的随意性,审计员能够更精准地识别风险点,为管理层提供更具价值的决策支持。同时,这也有助于提升审计部门的内部协作效率,降低因操作差异导致的潜在风险。
1.2范围
本手册主要适用于保险集团或保险公司内部审计部门,针对保险业务相关的财务收支、合同执行、合规运营等领域的审计工作。其覆盖的业务范围广泛,包括但不限于:财产险、寿险、健康险、意外险等主要险种的销售流程、理赔环节、再保险安排;寿险产品的准备金评估与核算;非车险业务的费用列支与控制;保险资金运用(在权限范围内)的合规性审查等。在审计对象上,既包括公司层面的整体运营,也涵盖分支机构、关键业务线、重点项目的专项审计。具体操作时,审计员需结合被审计单位的实际情况,参照本手册进行灵活应用,但不得超出公司整体风险管理框架和审计策略的指导。本手册不直接覆盖内部审计部门自身的行政管理和人力资源管理
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