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- 2026-09-11 发布于四川
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2025年度保险行业内部审计监察工作计划
一、指导思想
2025年,保险行业内部审计监察工作将紧密围绕国家金融监管政策导向与行业发展趋势,以服务公司战略目标实现为核心,坚持“风险导向、合规为本、增值服务、促进治理”的工作方针。深度融合行业特性与公司实际,聚焦重点领域与关键环节,通过系统化、常态化、精准化的审计监察活动,有效识别并缓释经营管理中的各类风险,强化内部控制与合规管理体系建设,提升资源配置效率与运营效益,为公司持续健康发展提供坚实保障,并助力行业整体风险防控能力与治理水平的提升。
二、工作目标
1.风险防控目标:显著提升对重点业务领域、关键风险点的识别、评估与预警能力,年内实现对高风险业务流程审计覆盖率的显著提升,有效揭示并推动整改一批潜在风险隐患。
2.合规管理目标:紧跟监管政策动态,确保审计监察范围覆盖主要合规风险领域,推动公司合规文化建设与员工合规意识的增强,促进公司整体合规管理水平的持续优化。
3.价值增值目标:通过对经营管理活动的有效性审计,揭示管理短板与效率瓶颈,提出具有建设性的改进建议,助力公司降本增效,提升运营管理的精细化程度。
4.舞弊防范目标:保持对舞弊行为的高压态势,完善舞弊风险排查机制,提升案件线索发现与查处能力,有效遏制各类舞弊及利益输送行为。
5.能力建设目标:持续加强审计监察团队的专业素养与履职能力,优化审计方法与技术手段,
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