医院公务用车台账记录巡察问题根源剖析及整改方案.docx

医院公务用车台账记录巡察问题根源剖析及整改方案.docx

医院公务用车台账记录巡察问题根源剖析及整改方案

一、巡察反馈问题与根源深度剖析

巡察反馈暴露出的台账记录漏洞,本质上反映了制度执行与技术监控的双重失效,而非单纯的“记录不仔细”问题。

本次巡察发现,我院公务用车管理在台账记录方面存在“三单不一”(派车单、行车单、加油单记录不一致)、里程数逻辑矛盾、事后补录现象普遍以及油料消耗异常波动等突出问题。这些表象问题背后,潜藏着管理机制上的深层病灶。

1.1制度设计层面:过程控制节点缺失

问题表现:现有《公务用车管理办法》仅规定了“用车需申请”和“用车后需归档”,但缺乏中间过程的刚性控制。例如,制度要求“出车前核对里程”,但未规定必须以照片或电子围栏

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