会计实操文库
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企业所得税年报调增调减情况说明
(税会差异、折旧差异、费用限额)
致:XX税务局XX税务所
我公司【XXXX有限公司】,统一社会信用代码:【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】。现就我司【XXXX年度】企业所得税年度汇算清缴申报中产生的纳税调增、调减事项,结合税会差异、资产折旧差异、费用税前限额扣除等规则,做真实、合规的专项情况说明。
我司年度汇算申报中的纳税调整,均为会计准则与税法政策口径不一致产生的正常税会差异,无虚增调增、人为调节利润、违规避税、虚假申报等情形。所有调整事项依据充分、数据真实、凭证完整,严格按照企业所得税法及汇算填报规
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