;账,按供应商和客户设置往来账款明细账等。采用财务软件电子记账,确保账簿信息完整,包括启用信息、记账凭证附件(如采购发票、入库单、出库单、质检报告等)。
(二)原材料采购业务处理主要原料采购:采购不锈钢板、铜棒、铝型材等主要原料时,
审核供应商开具的增值税发票、送货单、入库单的一致性。发票需注明原料名称、材质、规格、数量、单价、税额等;入库单经仓库验收签字,注明实际接收数量(含过磅单确认)。款项已付的,借记“原材料 不锈钢板”“原材料 铜棒”等“应交税费 应交增值税(进项税额)”,贷记“银行存款”;款项未付的,贷记“应付账款”。辅助材料采购:采购螺丝、螺母、焊
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