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- 2026-09-15 发布于江西
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航天行业审计部审计员航天财务审计手册
第1章总则
航天行业的财务审计,因其业务链条复杂、技术壁垒高、合规要求严,必须建立一套系统化、标准化的审计体系。如何确保审计工作既符合行业规范,又能精准识别风险,成为审计部门的核心议题。本章将从审计依据、目标、范围、原则及组织架构等维度,为航天财务审计提供基础框架。
1.1审计依据
航天财务审计的依据并非单一文件,而是由法规法规、行业标准、内部控制制度及企业内部管理要求共同构成的多层次体系。具体而言,《中华人民共和国会计法》《航天航空工业财务管理办法》等法律法规是审计的基础性规范;GJB(国军标)系列标准中关于财务审计的要求则为航天行业提供了专项指引。企业内部的《财务内控制度》《预算管理办法》等制度文件,以及国际内部审计师协会(IIA)的《内部审计专业实务框架》中的核心原则,共同构成了审计依据的完整支撑。例如,某航天企业曾因未严格执行航天行业标准HB/T(行业标准)中关于成本核算的要求,导致审计发现重大偏差,这一案例印证了依据标准的必要性。
审计依据的动态性同样值得关注。随着IFRS(国际财务报告准则)在部分上市公司中的应用,或国家针对军工产业出台新的税收政策,审计依据也随之调整。审计员需保持敏锐,及时更新知识体系,避免因依据滞后导致审计结论失效。
1.2审计目标
航天财务审计的核心目标,是确保财务信息的真实完
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