- 1
- 0
- 约4.8千字
- 约 16页
- 2026-09-15 发布于福建
- 举报
第PAGE页共NUMPAGES页
2026年审计学知识问答测试:内部控制体系评估方法解析
一、单选题(共10题,每题2分)
1.在内部控制体系评估中,审计人员采用“穿行测试”的主要目的是什么?
A.评估控制设计的有效性
B.完全验证交易流程的合规性
C.识别控制执行的薄弱环节
D.测试控制环境的健全性
2.对于商业银行而言,内部控制体系评估中重点关注的风险领域是:
A.信用风险和流动性风险
B.操作风险和声誉风险
C.法律合规和财务报告风险
D.战略风险和信息安全风险
3.在评估内部控制的成本效益时,审计人员应考虑的因素不包括:
A.控制的预期效果
B.控制的实施难度
C.员工的配合程度
D.管理层的政治意愿
4.以下哪种方法不属于内部控制自我评估(ICSE)的常用工具?
A.控制矩阵分析
B.流程图绘制
C.风险评估问卷
D.管理层访谈
5.在评估供应链企业的内部控制时,审计人员应优先关注:
A.采购环节的审批权限
B.仓储环节的存货盘点
C.销售环节的信用评估
D.财务报告的披露及时性
6.对于跨国公司的内部控制评估,审计人员应考虑的地域性因素是:
A.本地法律法规的差异
B.子公司的业务规模
C.管理层的文化背景
D.产品的市场需求
7.在使用“实质性分析程序”评估内部控制有效性时,审计人员应重点关注
您可能关注的文档
最近下载
- 2026年四川省高职单招计算机类职业技能测试题(附答案).docx VIP
- 大干100天劳动竞赛专项方案.doc VIP
- 新苏教版四年级上册科学全册PPT课件.pptx VIP
- 会计师财务软件应用手册.docx VIP
- 数控车削编程:台阶轴加工教学设计.pdf VIP
- 会计师财务软件应用手册(标准版).docx VIP
- 铁路重载创新应用助力全球可持续发展——第12届国际重载运输大会综述.pdf VIP
- 中医古籍大全-赵绍琴临证验案精选上.pdf VIP
- 家电清洗服务培训课件.pptx VIP
- 2025年贵州二级造价工程师考试《建设工程计量与计价实务(土木建筑工程)》真题及答案解析(回忆版).docx VIP
原创力文档

文档评论(0)