问题整改销号管理手册
一、总则
1.1目的依据
为建立规范化、闭环化问题整改工作机制,压实各级整改责任,确保各类监督检查发现问题应改尽改、整改到位、长效巩固,坚决杜绝虚假整改、纸面整改、拖延整改,根据《中国共产党党内监督条例》《中华人民共和国审计法》《国务院办公厅关于进一步加强督查激励的通知》及行业监管相关规定,结合本单位实际制定本手册。
1.2适用范围
本手册适用于本单位及所属各分公司、项目部、职能部门所有问题的整改销号管理,覆盖问题来源包括但不限于:上级党委政府巡视巡察、专项督查、审计监督、行业监管检查;集团内部绩效考核、专项检查、合规审计、财务稽核;群众信访举报、媒体曝光、日常工作排
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