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- 2026-09-16 发布于江西
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审计行业审计部审计师审计检查操作手册
第1章总则
1.1目的
审计检查操作手册的核心目标,在于为审计师提供一套标准化的工作流程与规范指南。当审计师面对纷繁复杂的财务数据与业务流程时,这份手册能够充当导航仪,确保审计工作既高效又合规。具体而言,它旨在统一审计团队的操作标准,减少主观判断的随意性,并提升审计报告的质量与一致性。通过明确审计步骤、控制关键风险点,最终实现审计效率与效果的双重优化。审计检查操作手册并非僵化的规则集合,而是灵活的工具箱,供审计师根据具体项目需求进行调整与运用。
1.2适用范围
本手册适用于审计行业审计部所有参与审计计划、执行及报告阶段的审计师。无论审计项目规模大小,是年报审计、专项审计还是内部控制审计,均需遵循本手册的基本原则与操作流程。对于外部审计项目,本手册可作为审计团队与被审计单位沟通的基准文件,确保双方对审计要求有共同理解。对于内部审计项目,本手册则是衡量审计工作质量的重要标尺。需要注意的是,本手册主要聚焦于财务审计与业务流程审计,对于法务审计、税务专项审计等特殊领域,需结合专业领域的补充指南进行操作。
1.3依据
审计检查操作手册的制定,主要依据以下法律法规、准则及内部制度:中国注册会计师审计准则(CSAs)、中国内部审计准则、企业内部控制基本规范及其配套指引、国家相关法律法规如《会计法》、《审计法》等。国际审计与鉴证准则(ISAs)
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