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- 2026-09-17 发布于四川
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2026年学校审计处年度工作总结
一、年度工作总体概况
2026年是学校落实《教育系统内部审计工作规定》要求、构建“治理型内审”体系的关键攻坚年,审计处全年工作严格锚定学校“十四五”规划收官阶段的风险防控与提质增效目标,未发生重大审计质量事故与审计人员廉政问题。
全年工作严格对照教育部关于加强高校内部审计工作的相关要求、学校党委2026年工作要点部署的审计任务,统筹安排审计项目,配齐配强专业力量。全年共完成各类审计项目47项,覆盖资金总规模18.72亿元,通过工程结算核减、违规资金追回、成本优化等方式累计为学校节约/挽回资金3268.47万元;提出可落地的审计整改建议192条,被被审计单位采纳183条,建议采纳率95.31%;推动学校新建、修订各类管理制度17项,有效堵塞了重点领域的管理漏洞。
队伍建设方面,年内调整优化了审计处内设科室设置,分设财务审计科、工程审计科、整改督查科3个职能科室,配齐专职审计人员8名,其中具有注册会计师、注册造价工程师、高级审计师专业资格的人员共5名,占专职人员总数的62.5%;全年组织审计人员参加教育部、省教育厅组织的内部审计业务培训共24人次,2名人员考取中级审计师专业技术资格,队伍专业结构进一步优化。
二、重点工作完成情况及核心成效
全年审计工作跳出传统“查错纠弊”的事后监督定位,将审计关口前移嵌入招生、采购、基建、科研经费等核心权力运行全流程,
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