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- 2026-09-22 发布于北京
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财务专业会计师事务所审计师实习报告
一、摘要
2023年7月1日至2023年8月31日,我在XX会计师事务所担任审计助理实习生,参与3家中型制造企业的年度财务报表审计项目。核心工作成果包括协助完成15份采购合同审计、核对217笔银行流水、编制5张管理层讨论与分析附注,并参与撰写审计报告初稿的2个章节。在专业技能应用方面,运用ExcelVBA自动化处理了102张发票数据,准确率达98%;通过ERP系统导出并核对销售与应收账款,发现并修正4处跨期确认收入问题,涉及金额约12万元。提炼出的可复用方法论包括:基于抽样风险设计分层抽样表,将应收账款账龄测试效率提升30%;采用红黄绿三色标记法分类管理审计底稿,使重大缺陷问题追踪响应时间缩短50%。
二、实习内容及过程
实习目的主要是将课堂上学到的审计理论知识跟实际工作联系起来,了解事务所的业务流程和审计工作的具体操作。
实习单位是家规模中等的会计师事务所,主要做企业的年报审计和税务咨询业务,客户集中在制造业和零售业。
第13周,我跟着带我的老师熟悉审计的基本流程,主要是学习如何阅读和理解客户的财务报表,以及怎么填制审计工作底稿。参与了1家小型贸易公司的审计,负责核对他们的存货盘点记录,发现其中有5批货物的账实不符,后来通过跟供应商确认,找到了差异的原因。老师教我用抽样法来选取样本,说这样既能保证审计质量,又不会太耗时。
第46周,我开始独立
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