2026年事业单位审计岗财会审计全真单套试卷审计内部控制专项卷.docxVIP

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  • 2026-09-24 发布于重庆
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2026年事业单位审计岗财会审计全真单套试卷审计内部控制专项卷.docx

2026年事业单位审计岗财会审计全真单套试卷审计内部控制专项卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(下列每小题只有一个选项符合题意,请将正确选项的代表字母填涂在答题卡相应位置。每小题1分,共20分)

1.根据内部控制目标,确保资产安全完整属于内部控制的()目标。

A.经营效率效果

B.财务报告可靠性

C.合法合规性

D.人力资源保障

2.内部控制五要素中,提供控制环境的基础,对内部控制的建立和执行产生整体影响的是()。

A.风险评估

B.控制活动

C.信息与沟通

D.控制环境

3.以下关于治理层责任的表述中,错误的是()。

A.确保企业建立并维持有效的内部控制体系

B.监督内部控制体系的运行情况

C.直接负责执行内部控制中的具体控制活动

D.对内部控制的有效性负最终责任

4.对风险发生的可能性及其影响程度进行评估的过程,属于内部控制五要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.内部监督

5.以下控制措施中,属于职责分离要求的是()。

A.实物盘点

B.会计记录与实物资产保管职责相分离

C.

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