2026年内部审计结算合同合同二篇.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.95千字
  • 约 5页
  • 2026-09-26 发布于重庆
  • 举报

2026年内部审计结算合同合同二篇

篇一

甲方:[甲方全称]

乙方:[乙方全称]

鉴于甲方内部审计工作的需要,乙方同意接受甲方的委托,对甲方内部审计项目进行审计服务。双方经友好协商,就2026年度内部审计结算事宜达成如下协议:

一、审计项目

乙方接受甲方委托,对甲方2026年度内部审计项目进行审计,具体内容包括但不限于:

(1)财务审计:对甲方财务报表的真实性、公允性、合法性进行审计。

(2)经营审计:对甲方经营活动的合规性、效益性进行审计。

(3)风险管理:对甲方内部控制制度的有效性、风险防范能力进行评估。

二、审计时间

乙方应在2026年度内完成甲方委托的内部审计项目。

三、审计人员

乙方应指派具备相应资质和经验的审计人员负责甲方内部审计项目。

四、审计费用

(1)审计费用总额为人民币[金额]元。

(2)审计费用支付方式:分阶段支付,具体支付时间及金额如下:

①第一阶段:签订合同后5个工作日内支付人民币[金额]元;

②第二阶段:审计工作完成50%后支付人民币[金额]元;

③第三阶段:审计工作完成80%后支付人民币[金额]元;

④第四阶段:审计工作全部完成后支付剩余费用。

五、审计报告

乙方应在审计工作完成后15个工作日内向甲方提交正式审计报告。

六、保密条款

双方对本合同内容以及审计过程中获取的甲方内部信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。

七、违约责任

(1)

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档