2026年财务监督机制完善工作总结.docxVIP

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  • 2026-09-28 发布于广西
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2026年财务监督机制完善工作总结

2026年,财务监督机制完善工作严格对照各类监管规则及内部合规管理体系建设总体部署,紧扣“防控风险、提效赋能、支撑决策”核心目标,以制度补短板、数字强赋能、联动聚合力、服务前置化为核心工作方向,全年累计推动修订完善财务监督类制度17项,搭建完成覆盖预算编制、执行、决算全流程的数智监督场景24个,联动纪检、审计、业务条线开展专项监督12轮,累计排查整改各类财务合规问题327个,挽回及避免资金损失1872.4万元,全年未发生重特大财务违规、资金流失事件,预算执行偏差率控制在3.2%以内,较上年下降4.1个百分点,资金使用综合绩效较上年提升13.6%,相关工作经验在系统内合规管理现场会上作典型交流,初步构建起“事前预警、事中管控、事后复盘”的全闭环财务监督网络,为整体运行平稳有序、资金效能充分释放提供了坚实的财务合规支撑。

一年来,重点围绕四个维度推进财务监督机制落地见效:一是扎紧制度笼子,构建清晰明确的监督规则体系。坚持“制度先行、边界清晰”,全面梳理2019年以来出台的42项财务类制度,逐一对照最新监管要求、业务实际需求开展“废改立释”,全年废止与现行要求脱节、不适应业务发展的制度6项,修订《预算绩效监督管理办法》《小额零星支出合规指引》《科研(研发)项目经费负面清单》等核心制度11项,新增《财务风险分级响应处置规程》《跨部门财务监督联动工作规则》

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