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  • 2026-10-08 发布于四川
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2026年工程竣工结算不实整治自查报告.docx

2026年工程竣工结算不实整治自查报告

一、自查工作组织实施

1.1自查背景与依据

竣工结算不实直接造成建设成本虚增、造价失控,进而引发资产入账失真、审计风险累积乃至廉政风险。根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设项目工程总承包计价规范》(GB/T51262-2017)、《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)及集团公司《工程结算管理办法(2025年修订版)》等有关规定,结合上级审计部门《关于对2024-2025年度竣工项目开展结算专项审计的意见》要求,组织开展本次竣工结算不实问题专项整治自查。

集团公司2024-2025年度竣工项目共47个,结算送审金额累计8.62亿元,审定金额7.94亿元,平均核减率约7.9%。其中部分项目核减率超15%,个别项目超20%,反映出结算编制与审核环节存在系统性薄弱点。为查清问题根源、堵塞管理漏洞,特开展本次全面自查。

1.2自查范围与时间跨度

本次自查覆盖2024年1月1日至2025年12月31日期间完成竣工验收并报送结算的全部项目,包括房屋建筑工程18个、市政基础设施工程12个、装饰装修工程9个、机电安装工程5个、其他类型工程3个。自查的时间跨度为2026年1月6日至2026年3月10日,共计64个日历天。

不在上述时间范围内、但仍在质保期内且结算金额超过500万元的项目,列入延伸抽查范围

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