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- 2026-09-30 发布于四川
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2026年工程预决算不实问题专项自查报告
按照上级关于开展2026年工程预决算不实问题专项自查工作的部署要求,我单位高度重视,迅速行动,成立由分管工程建设工作的副主任任组长,财务、审计、工程管理、纪检监察等部门业务骨干组成的专项自查工作组,于2026年8月1日至8月31日,对2026年度全系统立项、在建及已完工的全部28个工程项目进行了全面自查。自查项目概算总投资合计1.38亿元,其中预算审核金额9200万元,决算审核金额6100万元。自查采取查阅项目档案、核对财务账目、现场测量复核、约谈相关责任人等方式,重点围绕项目立项审批、预算编制、工程量清单、设计变更、现场签证、工程结算、资金支付及合同管理等关键环节展开。从自查总体情况看,绝大部分项目能够按照基本建设程序组织实施,但部分项目在预决算管理中仍存在比较突出的不实问题,需引起高度重视并彻底整改。
在预算编制环节,自查发现部分项目存在明显的高估冒算和虚假编制问题。例如,在某办公楼维修改造项目中,预算清单中列入了“智能化系统集成及升级”项目,金额高达86万元,但现场勘查发现该楼宇仅进行了网络线路改造,并未安装任何智能化系统设备,该笔费用属于凭空编列。另一市政道路工程,设计图纸要求的做法为普通沥青混凝土路面,但预算编制时却按改性沥青玛蹄脂碎石混合料定额套价,仅此一项就抬高造价约47万元。此外,部分项目使用的材料预算价格明显偏离市场行情,
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