内控咨询质量复核制度(最新版)
第一章总则
一、制度适用范围
1.本制度适用于机构所有从事内控咨询业务的执业团队、支持部门及相关岗位人员,覆盖的业务品类包括行政事业单位内控体系建设、国有企业内控有效性评价、上市企业内控缺陷整改、中小微企业内控流程梳理、专项内控尽职调查、内控数字化落地辅导等所有和内部控制相关的咨询服务项目,不存在任何例外豁免的业务类型。
2.本制度的管控范围覆盖项目全生命周期,从前期项目立项尽调、合同签署、资源配置,到中期现场调研、底稿编制、缺陷认定、报告撰写,再到后期成果交付、落地辅导、客户跟进、档案归档,所有环节的质量校验工作全部纳入本制度的统一管控范畴,不得遗漏任意
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