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- 2026-10-08 发布于四川
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医院内部审计制度
第一章总则
第一条为规范医院内部审计工作,健全内部控制体系,防范运营风险,保障国有资产安全完整,提升医疗服务质量与管理效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《卫生健康系统内部审计工作规定》《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》及国家医疗卫生行业相关法律法规,结合医院实际,制定本制度。
第二条本制度适用于医院本级及所属各科室、部门、院区(以下统称“各部门”)的内部审计活动,医院举办的全资或控股医疗机构、与医院存在经费拨付或管理关系的其他单位,参照本制度执行。
第三条内部审计是医院独立客观的监督、评价和建议活动,通过对医院财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的真实性、合法性、效益性进行审计,促进医院完善治理、实现战略目标。
第四条内部审计工作坚持依法依规、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密的原则,不受其他部门、科室和个人的干涉,确保审计独立性与权威性。
第二章内部审计机构与人员
第五条医院设立独立的内部审计科(以下简称“审计科”),作为医院内部审计工作的专职机构,在医院主要负责人的直接领导下开展工作,向医院党委、院长办公会负责并报告工作,同时接受国家审计机关、上级卫生健康主管部门内部审计机构的业务指导和监督。
第六条审计科配备与医院运营规模、业务复杂度相适应的专职审计人员,审计人员应当具备审计、会计、财务管理、工程造
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