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  • 2026-10-03 发布于河北
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2026年审计师考试《内部控制》真题解析.docx

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2026年审计师考试《内部控制》真题解析

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(下列各题只有一个正确答案)

1.根据COSO内部控制框架,构成内部控制环境要素的是()。

A.对舞弊的考虑

B.人力资源政策与实践

C.内部控制评价

D.对信息技术的考虑

2.企业制定和实施旨在保证资产安全、防止舞弊的关键控制活动是()。

A.分工控制

B.职责分离

C.财产保护控制

D.信息安全控制

3.下列关于内部控制目标的表述中,不属于内部控制五项基本目标的是()。

A.提高经营效率性和效果性

B.确保财务报告的可靠性

C.保障法律法规的遵循性

D.最大化企业市场价值

4.某公司管理层每年末组织内部审计部门对全年内部控制设计和运行的有效性进行评价,并将评价结果报告董事会。这种内部控制监督活动属于()。

A.日常监督

B.特殊评估

C.分项评估

D.独立评估

5.在内部控制评价过程中,注册会计师通过测试被审计单位执行特定控制的频率和效果,获取控制运行有效的审计证据,这种测试方法是()。

A.了解内部控制

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