2026年审计学内部控制试题及答案.docxVIP

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  • 2026-10-03 发布于河南
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2026年审计学内部控制试题及答案

一、选择题(共30分,每小题2分)

1.下列哪项不属于内部控制的基本目标?

A.保证财务报告的可靠性

B.保证经营的效率和效果

C.保证遵循适用的法律法规

D.保证企业利润最大化

2.COSO内部控制框架的五要素不包括以下哪项?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.绩效评价

3.下列哪项是内部控制的最基本原则?

A.成本效益原则

B.全面性原则

C.重要性原则

D.合法性原则

4.下列哪项控制活动属于预防性控制?

A.定期盘点

B.职责分离

C.事后审计

D.差异分析

5.下列哪项是内部控制的主要局限性?

A.成本过高

B.可能被管理层凌驾

C.实施复杂

D.效果有限

6.下列哪项不是内部控制评价的程序?

A.了解内部控制

B.测试内部控制

C.评估内部控制缺陷

D.编制财务报表

7.下列哪项是内部审计的职能?

A.直接参与经营管理

B.独立评价和改善组织的风险管理、控制和治理过程

C.制定企业战略

D.代表管理层进行决策

8.下列哪项是控制活动的关键要素?

A.控制政策

B.控制程

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