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  • 2026-10-08 发布于四川
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危废转移联单审核管理制度

一、总则

1.1目的

为规范公司危险废物(以下简称“危废”)转移联单的审核、流转与归档管理,防范危废在转移、运输、处置环节中的流失、泄漏与违法倾倒风险,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及生态环境部《危险废物转移管理办法》要求,特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司各生产单元及辅助生产单元在生产经营过程中产生的所有危废(含废矿物油、废酸、废碱、电镀污泥等)在内部贮存、跨厂区转移及委托第三方处置过程中的联单申请、审核、签发、核对与台账管理。严禁无联单转移危废。

1.3管理原则

?全过程闭环原则:联单的生成、审核、流转、签收必须形成信息闭环,联单状态必须与物理转移状态同步。

?双人复核原则:联单数据填报、系统录入及出厂核对必须由经办人与复核人分别签字确认,严禁一人包办。

?轨迹可溯原则:联单审核不仅是纸面审批,必须与运输车辆GPS轨迹、地磅称重记录、现场交接照片进行交叉验证。

二、组织机构与职责分工

联单审核涉及多部门协同,各节点责任主体必须明确到具体岗位,严禁以“部门”代签。

2.1产生部门(车间/工段)

?经办人(班组长或专责):负责现场称重,据实填写纸质联单或录入电子联单系统。在危废装车前完成包装完好性检查,若发现包装桶破损泄漏,必须立即停止装车并更换包装。

?部门负责人:负责对经办人提交的联单进行一级审核,核对危废

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