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绩效整改销号台账归档管理指引

一、总则

1.1目的与适用范围

绩效整改销号台账是考核闭环的最后凭证——整改没归档,等于没整改。本指引用于规范从「问题登记」到「销号归档」全流程的台账管理动作,解决三个典型问题:整改事项口头销号无凭证、佐证材料散落个人电脑无法追溯、归档口径不一导致上级检查反复补件。

适用范围:本单位(公司)各部门承接的年度绩效考评反馈问题、上级督查检查反馈问题、内部审计及专项检查发现问题,以及巡视巡察移交事项的整改销号与台账归档。必须执行「一事一档、一档一码」;临时性、微型事项(整改周期5个工作日以内且无资金支出)可简化为月度汇总登记。

1.2术语定义

术语

定义

整改事

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