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- 2026-10-10 发布于湖南
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2026年内部审计(财务审计应用)试题及答案
一、选择题(8题,每题3分,共24分)
1.在财务审计过程中,以下哪项不属于内部控制测试的范畴?
A.审查采购流程的合规性
B.核对银行对账单
C.评估管理层的诚信度
D.测试固定资产的盘点程序
2.审计过程中,审计师发现某公司的一笔交易记录不完整,以下哪种处理方式最为恰当?
A.直接要求公司管理层补充记录
B.将该问题记录在审计工作底稿中,但不采取进一步行动
C.重新执行该交易的相关内部控制程序
D.停止审计工作,直至问题完全解决
3.在进行财务报表审计时,审计师通常会采用以下哪种方法来评估财务报表的公允性?
A.仅依赖公司的内部审计报告
B.通过分析财务比率来评估公司的盈利能力
C.仅依赖管理层的解释和声明
D.通过实地考察和访谈来获取审计证据
4.审计过程中,审计师发现某公司的存货盘点存在差异,以下哪种措施最能有效解决这一问题?
A.要求公司重新盘点存货
B.仅记录差异而不采取进一步行动
C.直接调整存货账面价值
D.将差异归因于正常损耗
5.在财务审计中,审计师对某公司的应收账款进行函证,以下哪种情况可能表明存在重大错报风险?
A.函证回函显示部分应收账款存在争议
B.函证回函延迟返回
C.函证回函显示所有应收账款均无争议
D.函证回函显示部分应收账款已部分收回
6.审计过程中
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