2026年医院财务自查报告
一、自查工作总体概况
为进一步规范医院经济运行秩序,防范财务领域廉政风险,落实《国家卫生健康委关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》《公立医院内部控制管理办法》相关要求,我院于2026年3月15日-4月20日组织开展全年度财务自查工作。本次自查覆盖2025年1月1日-12月31日全口径财务收支、预算管理、资产管理、采购管理、医保基金使用、内部控制建设、绩效薪酬管理7个核心领域,涉及总院及3个分院区、12个社区卫生服务站,涵盖2025年度全部经济业务事项。
本次自查由医院总会计师牵头,财务科、审计科、纪检监察室、医务科、医保科、资产管理科、采购中心共同组成自查工作
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