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- 2026-10-11 发布于江苏
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来料检验控制程序
一、目的
为确保公司所采购的原材料、零部件、外协件等(以下统称“来料”)符合规定的质量要求,防止不合格品流入生产过程,保障最终产品质量,降低生产成本,特制定本程序。本程序旨在规范来料检验的全过程,明确各相关部门的职责,确保检验工作的有序、高效进行。
二、适用范围
本程序适用于公司所有外购、外协的原材料、零部件、包装材料及其他用于生产或装配的物料的检验活动。对于客户提供的物料,若合同有规定,亦参照本程序执行。
三、定义
2.合格:物料的质量特性符合规定的标准或图纸要求。
3.不合格:物料的质量特性不符合规定的标准或图纸要求。
4.让步接收:对于不完全符合规定要求,但不影响产品主要性能、安全性、可靠性,且能满足使用要求的物料,经特定审批流程后予以接收的情况。
5.检验规范:规定检验项目、方法、标准、抽样方案等内容的文件。
四、职责
1.采购部:
*负责选择合格的供应商,并签订采购合同,明确质量要求及验收标准。
*负责物料的及时采购与到料通知。
*负责与供应商就不合格物料的处理(如退货、索赔等)进行沟通协调。
2.仓库:
*负责来料的接收、清点数量、标识(如待检区),并及时通知质量部进行检验。
*负责检验合格物料的入库、存储和发放管理。
*负责不合格物料的隔离存放和标识,并根据处理决定执行。
3.质量部:
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