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- 2026-10-11 发布于甘肃
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[公司名称][年份]年度审计报告
致:[公司名称]董事会及全体股东
引言
我们接受委托,对[公司名称](以下简称“贵公司”)截至[年份]年12月31日的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注(以下统称“财务报表”)进行了审计。
贵公司管理层负责按照企业会计准则和相关会计制度的规定编制财务报表,确保财务报表真实、公允地反映贵公司的财务状况、经营成果和现金流量。我们的责任是在执行审计工作的基础上,对这些财务报表发表审计意见。
一、审计工作概述
我们的审计工作严格遵循了中国注册会计师审计准则的要求。在审计过程中,我们实施了包括了解内部控制、评估重大错报风险、实施控制测试和实质性程序等必要的审计程序,以获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了合理的基础。
二、审计意见
我们认为,贵公司编制的[年份]年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则和相关会计制度的规定进行了公允列报,真实、公允地反映了贵公司截至[年份]年12月31日的财务状况以及[年份]年度的经营成果和现金流量。
三、对财务报表的总体评价
贵公司的财务报表在整体架构和列报方式上符合企业会计准则的要求,会计政策的选用基本恰当,会计估计的作出相对合理。财务报表能够清晰地反映贵公司在报告期内的财务活动和经营成果。
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