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- 2026-10-12 发布于江苏
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XX单位关于近期财务工作检查情况的汇报
尊敬的XX领导:
根据近期工作安排,为进一步规范财务管理,提升财务工作效能,确保单位资金安全与合规运营,我们对XX时间段内的财务工作进行了一次全面检查。本次检查以国家财经法律法规、单位财务管理制度及相关内控要求为依据,重点围绕会计基础工作、预算执行、资金管理、内控流程等关键环节展开。现将检查的主要情况、发现的问题及整改建议汇报如下:
一、检查总体情况
本次检查采取了查阅凭证、核对账目、抽查合同、访谈相关人员等多种方式,力求全面、客观地反映当前财务工作的实际状况。从检查结果来看,我单位财务工作整体运行平稳,财务人员能够基本遵守财经纪律和相关制度,会计核算总体规范,资金管理相对安全,预算执行基本有序。在日常报销审核、账务处理及时性等方面也展现出一定的严谨性。特别是在XX方面(例如:疫情期间的资金保障、某项重点项目的财务支持等),财务部门积极作为,为单位整体工作的顺利推进提供了有效支撑。
二、检查发现的主要问题
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到工作中仍存在一些不容忽视的问题,主要体现在以下几个方面:
(一)会计基础工作方面
1.凭证附件规范性有待加强:部分经济业务的原始凭证附件不够完整,或存在签字审批手续不够完善的情况。例如,个别费用报销单据缺少必要的支撑材料,或事前审批流程存在滞后现象。
2.会计科目运用精准度需提升:少数经济
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