采购流程及采购流程管理.docVIP

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  • 2017-09-28 发布于江苏
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采购流程及采购流程管理.doc

采购流程及采购流程管理 采购流程 一,下单: 1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。 2.分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。 3.采购审核员按照具体情况进行订单审核 4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。 二,跟催: 采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。 三,入库: 一).实物入库: 收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下。 二).单据入库: 采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。 四,退货: 采购填写退货单,进行订单退货。 五,对帐: 一),月结表: 每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。 目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。 二),增值税发票: 校对发票上的以

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