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计算机会计学 销售与收款核算与管理 本章知识要点 第一节 销售与收款核算与管理需求分析 第二节 IT环境下销售与收款子系统的流程分析 第三节 销售与收款子系统功能结构设计 第四节 基础设置 第五节 销售与收款业务处理 第六节 销售、收款业务与财务的一体化策略 第七节 销售核算与结账 第八节 统计与分析输出 第一节 销售与收款核算与管理需求分析 主要内容 销售与收款核算概述 不同类型的企业销售活动不完全相同,对应的会计核算也有区别。具有典型意义的两类企业是工业企业和商业企业。在此讨论的内容以工业企业为主。涉及以下几方面的核算: 销售收入的核算 销售费用的核算 销售成本的核算 销售过程中的税金的核算 应收账款的核算 销售与收款核算概述 企业的销售业务核算主要涉及以下科目: 产品(商品)销售收入 产品(商品)销售成本 销售(经营)费用 产品(商品)销售税金及附加 应交税费——应交增值税 应收账款 银行存款 等科目 销售与收款核算概述 产品(商品) 产品(商品) 产品(商品) 产品(商品) 产品(商品) 销售利润 = 销售收入 — 销售税金及附加 — 销售成本 — 销售费用 销售与收款核算概述 销售业务: 销售业务发生后,根据销售发票登记“销售收入”,“应交税费—应交增值税—销项税”、“银行存款”或“应收账款”等账户。月末结转“销售成本”和“销售税金及附加”。“销售费用”一般在费用发生时登记。销售收入和销售成本科目,应按产品品种和规格设置明细账。销售费用则按费用的类别设明细账。“应交税费—应交增值税”科目可设置三栏账,也可设置多借多贷的多栏账。 销售与收款核算概述 收款业务: 对于赊销的情况,可通过“应收账款”核算,该科目按购货单位设明细账,待收回货款时,再从该科目贷方销账。并进行客户偿债能力和信用的账析及坏账损失的估计。月末结账后编制销售收入、成本、税金、费用、利润汇总表。 销售与收款业务流程分析 在销售和收款系统中产品销售业务大体分为以下几个基本环节 销售报价 销售合同签订 销售开票 商品发货 财务结算 销售与收款业务流程分析 在销售和收款系统中业务同时涉及部门众多,除客户外,还包括以下部门: 销售部 信用审核部 仓储部 发运部 开单部 财会部等 销售与收款业务流程分析 销售与收款业务流程分析 销售与收款核算和管理的特点 业务频繁,数据量大 数据的真实性、准确性要求高 销售活动参与者众多,数据的实时性要求高 业务内容及核算方法比较复杂,可靠性要求高 信息加工的深度要求较高,应具备一定的统计功能,为销售分析预测提供基础数据 应具备资料、档案管理的特点 同其他子系统联系紧密 第二节 IT环境下销售与收款子系统的流程分析 主要内容 销售与收款子系统的目标 传统手工的会计系统中,销售核算需要解决 : 产成品的核算与管理 销售的核算与管理 利润的核算与管理 销售与收款子系统的目标 在IT环境下 ,销售与收款子系统的主要目标如下几方面 : 在系统的初始设置方面完成用户自定义功能的要求 在信息采集方面,能够全面、准确地收集销售信息的要求 在信息记录、加工和处理方面的要求 在信息传递和流程管理方面的要求 在资料管理、风险控制方面,实行价格管理与信用管理,防范经营风险的要求 关于信息查询、输出方面,做到多角度销售分析,提供销售决策支持信息的要求 关于与其他会计子系统集成使用方面的要求 销售管理流程 销售管理流程 客户基本资料的输入 日常核算的原始数据的输入 报价单的输入 销售合同的输入 销售发票的输入 销售退货单的输入 信用和价格检查 在处理销售业务时,与其他子系统进行数据传输和调用 系统根据生效的销售合同文件及时更新客户档案文件 收款流程 收款流程 收款单录入,信息保存到收款单文件 根据收款单文件进行记账,系统自动生成记账凭证并将凭证转入账务处理子系统 录入收款单数据的同时,更新客户文件信息 将销售发票文件和收款单文件(包括预收款记录)进行核销结算 根据应收账款情况和企业所采用的坏账准备政策,及时准确计提坏账准备 第三节 销售与收款子系统功能结构设计 主要内容 销售与收款子系统的数据编码设计 产品代码设计 产品编码要想详细反映出各种产品的类别、品种、序号、规格等情况,建议采用群码的方式编制: ## ## ## ## 类别 品种 规格 序号 客户代码设计 由于每个企业客户数量不同、地区分布不同、客户所处行业差异,客户代码通常采用群码的编码方式 ##
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