年生产万吨高清洁车用甲醇汽(柴)油项目立项申报建议书.doc

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第一章 项目总论 第一节 项目概况 第二节 建设单位概况 第三节 编制依据和研究范围 江苏省清洁生产促进条例车用甲醇汽油(M85)GB-T 23799-2009) 6、《江苏省苏北地区工业发展纲要(2008-2012年) 9、《产业结构调整指导目录(2005年版)》; 10、《江苏省工业结构调整指导目录》苏政办法[2006]140号; 11、《关于发布实施限制用地项目目录(2006年本)和禁止用地项目目录(2006年本)的通知》国土资发〔2006〕296号; 12、《关于发布实施全国工业用地出让最低价标准的通知》国土资发〔2006〕307号; 13、《关于发布实施江苏省限制用地项目目录(2006年本)和江苏省禁止用地项目目录(2006年本)的通知》苏国土资发[2007]20号; 14、国家发改委《关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求》; 15、《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号; 16、《江苏省建设用地指标(2006年版)》; 17、项目承办单位提供的有关基础资料、数据; 18、江苏绿辰华顿新能源有限公司第四节 主要技术经济指标本项目工程主要技术经济指标见表1-。 表1- 项目主要技术经济指标 600 三层 2.2 综合办公楼占地面积 ㎡ 1700 四层 2.3 生产区及储罐区占地面积 ㎡ 30000 2.4 污水处理等辅助设施占地面积 ㎡ 1400 3 总建筑面积 ㎡ 40000 4 计算容积率面积 ㎡ 40000 5 建筑系数 % 84.3 ≥38% 6 容积率 1.0 ≥1.0 7 绿地率 % 11.3 ≤13% 8 办公及生活用房占地面积比 % 4.2 ≤7% 9 固定资产投资强度 万元/亩 150.3 ≥150 二 经济效益表 1 年产甲醇汽(柴)油量 吨 500000 2 总成本 万元/年 342640.05 3 销售收入 万元/年 360000.00 4 利润总额 万元 12252.36 5 所得税 万元 3063.09 6 净利润 万元 9189.27 7 投资利润率 % 59.08 8 投资利税率 % 83.70 9 税前投资回收期 年 3.18 含建设期1年 10 财务内部收益率 % 66.90 税前 11 税后投资回收期 年 3.77 含建设期1年 12 财务内部收益率 % 50.5 税后 13 全年生产天数 d 300 14 盈亏平衡点 % 40.90 第二章 项目提出的背景及必要性 第一节 项目提出的背景 、项目建设符合相关产业政策和发展规划 醇醚燃料生产醇醚燃料生产 因此,本项目建设是江苏绿辰华顿新能源有限公司自身发展的需要,是提高企业市场竞争力的需要,是企业做大做强的需要,项目建设很有必要。 五、项目建设具有良好的经济和社会效益 本项目实施后,可实现销售收入360000万元/年,实现工业增加值17464.36万元,项目的实施有利于增加地方财政收入,促进和带动当地经济发展。项目建成后,主要面向当地招收工人,可以为当地居民提供工作岗位约80个。此外,项目在间接就业效果方面,本项目的开展可以带来更多的就业机会。项目建设过程可以吸引闲置的农村劳动力,为农村闲置劳动力转移做出一定的贡献。项目运营后间接带动周围服务业的发展,如运输邮电业、商业饮食业、公用事业、金融保险业及其他服务业。 综上所述,项目的提出符合国家和地区规划和产业政策的要求;遵循项目所在地布局规划;在满足需求的同时,可以有效的促进地方经济的发展,促进企业自身的发展。因此项目建设是非常必要的。 第三章 市场分析 以苏南及上海、广州、南京等消费量大的南方地区作为销售的重点区域,同时积极拓展海外市场,尤其日本等国外市场。、实施名牌战略。面对国际及国内市场厂家的竞争,江苏绿辰华顿新能源有限公司实施名牌战略。培养品牌靠企业的产品质量和信誉去客户,占领市场。依靠品牌优势,确保企业的生产和销售的优势。 第四章 产品方案及规模 根据对国家产业政策、相关规划的研究分析,和甲醇汽油的市场分析,充分考虑到产品的市场适应性、需求量和江苏绿辰华顿新能源有限公司自身的资金投入、技术力量以及进入市场的能力,确定该项目的产品方案为达产后生产规模为年产甲醇汽(柴)油500000吨。项目具体产品方案见表4-1。 表4-1 项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 单价(元/吨) 备注 1 甲醇汽油 吨 400000 7400 M50 2 甲醇柴油 吨 100000 6400 M50 第章 及建设条件 第一节 项目址根据当地产业布局、发展规划、相关部门要求及技术条件,厂址选择应

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