年 度 内 审 计 划
编号:LD/JL-8.2.2-01
审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围 XXXXX产品的生产和服务全过程。
审核依据 ISO9001:2000; b) 公司质量管理体系文件;
c)公司适用的法律、法规; d) 合同。 实施项目及要点 时 间
(2003年) 负责人 协助人 1、成立内审组 管理者代表 2.开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核 备 注
编 制人
批 准人 批 准
日 期
审核实施计划
编号:LD/JL-8.2.2-02
审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。
审核性质:内部审核
审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
审核依据:ISO9001:2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
审核组长: (第一组) 组员: (第二组)
审核时间:2003.5.29 壹天
审核日程 审核时间 审核活动安排
审核条款
第一组 8:00 - 8:30 首次会议
8:30-9:30 总经理 4.1,5.
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