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预收定金
作业说明
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SAP菜单―>会计―>财务会计―>应收帐款―>凭证输入->预收订金―>预收订金
事务代码
F-29
执行单位
准备工作
操作界面及字段说明
1、初始屏幕
进入预收款页面可以通过菜单进入,也可直接输入事务代码进入
2、客户预付定金记帐:抬头数据
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 凭证日期 凭证日期 记帐日期 记帐日期 凭证类型 DZ 公司代码 K001 货币/汇率 RMB 客户:帐户 客户 特别总帐标志 A 银行:帐户 银行帐户 银行:业务范围 业务所属的业务范围 银行:金额 预定金的金额 点击“” 进入下一界面
3、客户预付定金记帐:加客户项目
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 金额 预收的金额 业务范围 投款属于的业务范围 到期日 投款的收到日期 付款方式 B承兑汇票 C支票 E现汇 T汇兑 U三方信贷 点击“”查看凭证概况 进入下一界面
4、客户预付定金记帐:显示概况
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“”过帐 系统提示如下信息
查预收款余额
作业说明
菜单路径
SAP菜单―>会计―>财务会计―>应收帐款―>帐户->显示余额
事务代码
FD10N
执行单位
准备工作
操作界面及字段说明
1、初始屏幕
进入显示余额页面可以通过菜单进入,也可直接输入事务代码进入
2、客户余额显示
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 客户 需要查询的客户 公司代码 K001 会计年度 查询的年度 点击“” 进入下一界面
3、客户余额显示
字段说明
字段名称 字段说明 数据或选项 填入值 点击“” 显示预收定金余额 进入下一界面
4、客户余额显示
CRM Implementation Project
User Manual File Name: 预收款流程
Page No.: 2/ 11
Module: FI
Author: zjj
Date: 2/26/2004
Version: 1.0 CRM Implementation Project
可在此输入F-29
可在此输入FD10N
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