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屡约保证金核算操作手册
(操作手册代码:ERP_FICO_UM021)
功能描述
1、涉及的名词:
公司代码、凭证类型、特别总帐标志、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐
2、适用范围:该流程在采购部门在组织供应商招、议标后,通知财务收取中标供应商履行合同一定数量(合同标的的5%-20%)保证金。
3、前关联:业务招标部门收取、没收或退还保证金通知书
4、后关联:记录会计帐,产生会计报表
5、相关的流程图编号:F3.05 F3.06
6、注意事项:在没收保证金和退还保证金时,都必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。
案例
根据业务部门下发共应收取供应商金川集团公司4000000元屡约保证金通知(通知中称该供应商原有投标保证金50000元、电汇150000元、承兑40000元、不足部分从货款中扣除),财务部门经在系统中核实后,发行投保转屡保凭证50000元、现款收款凭证150000元、承兑收款凭证50000元、货款150000元(该单位货款有170000元)入帐;根据业务部门下发没收供应商金川集团公司10000元屡约保证金通知,财务部门发行没收10000元凭证过帐;根据业务部门下发退还供应商 金川集团公司3900000元屡约保证金通知,财务部门根据资金情况在系统发行现款付款凭证3400000元和发行承兑付款凭证50000元过帐。
三、路径
1、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目
事务代码(快捷代码):FBL3N
2、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况进入菜单: 会计---(财务会计---(供应商--(帐户---(显示余额
事务代码(快捷代码):FK10N
供应商投保转屡约保证金发行财务凭证进入菜单:会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(过帐并清帐
事务代码(快捷代码):F-04
4、 供应商货款转为屡约保证金发行财务凭证;会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(其他---(带清帐
事务代码(快捷代码):F-51
5、 收到供应商交来电汇屡约保证金金入帐进入菜单:会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(一般过帐
事务代码(快捷代码):F_02
6、 供应商交来承兑汇票保证金发行财务凭证;会计---(财务会计---(客户--(凭证输入---(汇票一---(付款(收款)
事务代码(快捷代码):F-36
7、 收到屡约保证金生成的凭证查询:会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(显示
事务代码(快捷代码):FB03
8、 收到屡约保证金查询-未清项清单(行项目):会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目
事务代码(快捷代码):FBL3N
9、 屡约保证金没收过帐进入菜单:会计---(财务会计---(总分类帐--(过帐---(过帐并清帐
事务代码(快捷代码):F-04
10、退回供应商屡约保证金(现款)创建过账运行进入菜单:会计---(财务会计---(总分
类帐--(过帐---(过帐并清帐
事务代码(快捷代码):F-04
11、退回供应商屡约保证金(承兑)创建过账运行进入菜单:会计---(财务会计---(总分
类帐--(过帐---(过帐并清帐
事务代码(快捷代码):F-04
12、没收和退回生成的凭证查询:会计---(财务会计---(总分类帐--(凭证---(显示
事务代码(快捷代码):FB03
13、没收和退回屡约保证金查询-未清项清单(行项目);会计---(财务会计---(总分类帐--(帐户---(显示\更改行项目
事务代码(快捷代码):FBL3N
四、具体操作
(一)、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金
2)、红色表示未清项,屏幕行项目显示有金川集团50000元投标保证金(可转50000元为屡约保证金)
(二)、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况
详细屏幕和说明
1、如下图所示找到该路径:
2、根据上面的菜单或者事务代码(FK10N),回车进入如下屏幕:
1)、输入供应商编码、公司代码、会计年度,点击运行按钮进入下一屏
2)、显示供应商余额(金川集团),双打击当月行项目余额
3)、红色表示未清项,屏幕行项目显示有金川集团170000元货款(可转150000元为屡约保证金)
(三)、供应商投保转屡约保证金发行财务凭证
详细屏幕和说明
1、如下图所示找到该路径:
2、根据上面的菜单或者事务代码(F-04),回车进入如下屏幕:
1)、输入凭证日期、公司代码、货币币种,在要处理的业务中选中转帐并清帐,点击选择未清项按钮进入下一屏
2)、输入总帐科目(要清帐科目其它应付款-投标保证金编码)、选择帐户类型(总帐S)
,点击处理未清项按钮进入下一屏
2)选
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