华微电子内控制度.pdfVIP

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  • 2017-08-27 发布于河南
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吉林华微电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度,提高公司风险管理水平,保护投资 者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等法律、法规和相关规定,结合公司实 际,制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 (一) 建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现; (二) 提高公司经营效益和效率,提升公司质量,建立行之有效的风险控制系统, 增强公司风险控制能力,增加对公司股东的回报,保证公司各项业务活动的健康运行; (三) 建立良好的企业内部经济环境,防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为, 保障公司财产的安全、完整; ( 四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时; (五) 保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度

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