公司费用报销管理制度(精编).docVIP

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  • 2017-08-27 发布于湖南
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公司费用报销管理制度 1.0总则 1.1为了加强成本管理,贯彻勤俭节约的精神,根据公司有关费用管理的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 1.2无论何种费用的报销,必须有合规、合法的支付证明单和发票为依据,对取得的支付证明单和发票必须填写项目齐全、内容真实、字迹清楚,发票还必须要加盖财务专用章或发票专用章并不得涂改,否则财务一律不予报销。 1.3到本公司财务部报销的发票抬头单位名称必须填写“*******有限公司”全称,不可简称或加上主办部门名称。 1.4所有借支请款必须填写公司统一印制的“请款单”一式三联,并按项目认真填写和签名。 1.5所有发票和支付证明单的报销应由经办人、证明人、主管三人同时签名才能报销。小件单据(如过桥费、餐费等)的报销应用财务规定的小件粘贴单粘贴以后由经办人、证明人签名后,交部门经理签名,其他发票的报销应在发票背面同时签上经办人、证明人、主管三人的名字。 1.6所有发票及小件单据必须粘贴在公司印制的“小件单据粘贴单”上,由经手人负责粘贴,票据粘帖不要超出粘贴单之外,要求横向从左至右顺列,粘贴单据务必整齐牢固,分类粘贴,票据多时要以叠屋瓦式进行粘贴.如一张粘贴单不够时,可再另行粘贴一张,以便审核及保管. 没有任何单据的需出具支付证明单方可报销. 1.7所有请款或报销必须符合审批权限标准,方可请款或报销。 2.0差旅费请款报销规定 2.1差旅费是指公司员工因

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