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- 2017-08-26 发布于湖南
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《会计制度设计》补充案例
6、请点评下面HG股份有限公司现金支出业务内部控制制度的利弊。
HG股份有限公司现金支出内部控制制度
公司各支款业务部门由报销人员填制各种费用支出的原始单据,并签字或盖章,后送交各业务部门负责人。各业务部门主管根据计划或有关规定对送达的付款原始凭证进行审批之后签字或盖章,并转送财会部门。
公司未专设审核人员,由财会主管负责日常审核工作。财会主管根据财务制度的规定审核各业务部门送交的待报销原始凭证,并签章确认。
公司设出纳人员一名,主要负责根据财会主官审核批准的付款原始凭证付款,并在付款原始凭证上加盖“现金付讫”戳,在付款后根据付款原始凭证填制一式两联的内部转账通知单。一联留存财会部门,凭此登记记账凭证,另一联送交业务部门,通知已划款;根据付款原始凭证和内部转账通知单及时填制付款记账凭证并送交财会主管复核;根据经复核的付款记账凭证登记现金日记账并签章;在每日终了结出现金日记账余额,并将库存现金实存数额与现金日记账余额相互核对。
公司专设负责现金支出业务的会计人员一名,负责汇总已复核的付款凭证,编制记账凭证汇总表,之后据以登记现金总账。
答:该公司现金支出业务的内部控制制度在执行过程中存在着漏洞。表现在:
(1)出纳员在付款前没有对现金支出的原始凭证进行认真复核。
(2)财务主管没有按月对出纳人员所做的库存现金账实核对工作进行抽查,而出纳员也未将每日账实核对发
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