外贸退税操作步骤.docVIP

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  • 2017-08-26 发布于广东
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外贸企业出口退税申报操作 1.出口报关单数据录入:基础数据采集-出口明细申报数据录入 关联号 111201001 11年12月01批次001第一份报关单 申报年月 201112 序号 0001 本月连续 报关单号 21位 海关编码18位+001本报关单连续 出口日期 美元离岸价 FOB价 核销单号 批准文号 商品代码 10位 出口数量 按照报关单单位对应的数量 审核认可 可以每条审核认可,可以一起审核认可 说明:*非本年申报数据,2011年出口的只能申报2011年,批次累加 2.专票数据录入:基础数据采集-进货明细申报数据录入 关联单号 111201001 11年12月01批次001第一份报关单 税种 V增值税 C消费税 申报年月 201112 进货凭证号 18位 票代码+发票号码 分批批次 01 可不填 供货方纳税号 发票开票日期 商品代码 10位 报关单商品代码 单位 与商品代码保持一致(默认) 数量 按照报关单单位对应

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