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生产线不良或异常处理流程
1. 目的 及时、迅速处理,解决生产过程中阻碍生产顺利进行的各种问题,保证生产的正常运行。
2. 适用范围 生产线不良或异常包括物料、工艺、设备、产品功能、作业及其它方面使生产不能顺利进行的各种因素。
3. 生产线不良或异常处理流程/职责和工作要求
流 程 职 责 工作要求 相关文件
/记录
(工艺、工程、品管
(工艺、工程、品管
(工艺、工程、品管
(工艺、工程、品管
(工程、工艺、开发、品管
(监督生产线作业员按工艺文件作业情况;
检查各仪器设备运行及各班组点检情况;
每两小时填写关键岗位力矩表。
(组长、线长、仓管员、IPQC、工程人员、要有问题意识,及时迅速发现异常或不良,能预见不良或异常产生的影响和后果。
当单项不良低于3%时,生产管理要及时将不良品交返修区维修,返修区将修好的不良品要贴修理编号,工程检验人员记录不良返工品编号。
(工程人员根据问题判断类型(作业、物料、设计)总不良高于25%以上时,应勒令停线处理。
参照《不合格品控制程序》运行。
(当单项不良超过3%,在15分钟内未能解决时,由生产线组长、线长、IPQC、工程人员根据不良或异常状况通知品质部部长、工程技术部部长、车间主管及生产计划部部长。组长、线长、仓管员、IPQC、工程人员要如实反映问题,不得夸大事实。
作业问题应在反映问题过程中及时找到纠正改善措施,并作书面的整改报告和纠正措施,需车间主管和工厂厂长签字认可。
设计、物料问题按《不合格品控制程序》执行。
(修正工艺要求;
重新修订物料规格要求;
修改设计存在的不完善因素。
《作业指导书》 《工程检验卡》
《不合格品控制程序》
NO
YES
(工程、开发、品管、工艺
(工程、开发、品管、工艺
(工艺、工程、品管
(根据方案的要求进行评审,经技术、工程技术部和品质部评估通过可实施方案,未通过可继续进行分析确认。
(依照方案内容验证实施情况,并将有关记录,实施中出现问题等信息提交责任部门。
参照《纠正措施管理程序》最终纠正措施全部递交到品质管理检验部存档保管
(跟进改善后其状况变化,对同样的问题在解决方案后再次出现,应上报上级部门。对标准的变更,应参照《不合格品控制程序》执行。
《纠正措施管理程序》
(《不合格品控制程序》文件
编制: 审核: 批准:
结 束
问题改善后的跟进
实施改善方案
评审方案
制订解决方案
正式开出《校正行为报告》
不良品或异常现象确认
发现生产
不良或异常
设备工艺部部/品质管理检验部巡检
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