设计开发变更作业程序.doc

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文件编号 SLF-QP-KF-03 版本编号 1.0 页数 5 编 制 审 核 批 准 发布日期 实施日期 2003.10.01 2003.10.01 会 签 行政部 物控部 生产部 开发部 品管部 总经理 文件编号 文件名称 制定日期 实施日期 版本 页数 SLF-QP-KF-03 设计开发变更作业程序 2006/03/01 2006/03/01 1.0 5 1.目的 为了保证产品质量,对设计变更进行评审、管理,以符合客户及法规的要求。 2.范围: 适用于公司的产品设计变更。 3.权责: 开发部经理负责组织对新产品的设计变更进评审、核准; 品管部负责对新产品的设计变更进行验证; 客户参与对新产品的设计变更进行评审及确认; 4.定义 (无) 5.相关文件 新产品开发、设计程序 新产品开发/设计评审、验证及确认程序 6.作业程序 权责单位 作 业 流 程 作 业 说 明 记 录 开发部 1.香港业务将客户设计变更反馈给开发部; 生产部 2.或由生产部门主管提出设计变更要求; 联络单 客 户 3.由开发部主管确认工作进度。 对技术变更进行评审 设计任务书 设计师 1.满足合同的要求 开发部 2.符合产品规范 品管部 3.符合法规的要求 4.满足生产技术条件 对设计输出进行评审 图 样 设计师 1.客户要求设计变更均已确认; 版 样 开发部 2.工艺文件、版样、尺码、刀模、色卡等作相应更改; 样 包 品管部 3.收回作废的工艺文件、板样、样品(必要时,重新制作) 工艺文件 开发部 1.必要时,由开发部主管组织对变更后 工艺文件 技术部 的工艺、板样或样包作检验、测试; 板 样 品管部 2.变更后的工艺、板样、样包必须符合客户要求。 首件检验单 1.若市场需要或客户提出对设计进行修 业务员 改时,业务员应将信息反馈给相关各部门; 工艺文件 客 户 2.若因设计验证或生产技术变更需对设计 板 样 更改,应获得总经理批准。 开发部 1.由开发部主管对新产品变更进行核准; 生产通知单 客户/业务 2.必要时,由样管封样交客户认可。 7.质量记录 7.1.联络单 7.2生产通知单 7.3样板 7.4首件检验单 核 准 审 核 制 订 制订部门 修 订 记 录 次 数 页 次 修订日期 修 订 内 容 摘 要 1 设计变更核 准 设计更改标 识 验证 设计变更输 出 设计变更评审 评 审 设计变更审核 设计变更提出

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