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企业税费会计核算与申报综合实训
参考答案(要点)
一、编制会计分录
业务1:借:原材料——粮食 211302
应交税费——应交增值税(进项税额) 35798
贷:银行存款 245700
库存现金 1400
业务2:借:原材料——谷子 41325
应交税费——应交增值税(进项税额) 6175
贷:库存现金 47500
业务3:借:原材料——原酒 713000
应交税费——应交增值税(进项税额) 121210
贷:银行存款 276210
在途物资 558000
业务4:借:固定资产——蒸锅 50000
应交税费——应交增值税(进项税额) 8500
贷:银行存款 58500
业务5:借:银行存款 585000
贷:主营业务收入 500000
应交税费——应交增值税(销项税额) 85000
借:营业税金及附加 105000
贷:应交税费——应交消费税 105000
(20×500×0.5+500000×20%=105000)
业务6:借:委托加工物资 10000
应交税费——应交增值税(进项税额) 1700
贷:银行存款 11700
借:委托加工物资 6666.67
贷:银行存款 6666.67
委托加工物资应纳消费税=(50000+10000)÷(1-10%)×10%=6666.67
借:库存商品 66666.67
贷:委托加工物资 66666.67
业务7:借:银行存款 526500
贷:主营业务收入 45000
应交税费——应交增值税(销项税额) 7650
业务8:借:应付职工薪酬 23400
贷:主营业务收入 20000
应交税费——应交增值税(销项税额) 3400
借:营业税金及附加 4200
贷:应交税费——应交消费税 4200
(20×20×0.5+20000×20%=4200)
业务9:借:营业外支出 44000
贷:库存商品 25000
应交税费——应交增值税(销项税额) 8500
——应交消费税 10500
(20×20×0.5+50000×20%=10500)
业务10:借:应交税费——应交增值税(已交税金) 23500
——应交消费税 15500
——应交企
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