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******板块预算书
部门名称:
部门负责人:(签字)
财务部门负责人:(签字)
预算起止期: 年 月至 年 月
编制日期: 年 月 日
编 报 说 明
一、预算书是预算评审和核定的重要依据。各部门应当根据实际需要,按照目标相关性和经济合理性的原则,认真填报。
二、预算数据以“元”为单位,精确到个位。
三、各部门根据预算报表情况至少应当说明以下主要内容:
1、对上年度财务预算编制、执行情况进行总结;说明企业上年度预算目标执行情况,并着重分析原因。
2、预算年度内生产经营主要指标情况,主要内容包括:详细说明生产经营预算中主要业务指标的制定情况;年度间主要业务指标的增减幅度对比;以及预算年度内拟安排的重大投资、筹资项目情况。
3、对预算年度内主要财务预算指标进行分析说明,并对比分析年度间指标变动情况。主要财务指标一般包括:预算年度预计可实现利润、主营业务收支、成本费用控制、人工成本情况、重大的资本性支出、投入情况的分析。
4、其他需要说明的情况
项目预算概述
正文请用仿宋GB-2312小四号字体,行距23磅(表格除外);可续页。
表1:
某板块预算收入表
序号 项目 收入金额 备注 1 2 3 4 5 6 合计:
表2
某板块预算支出表
金额单位:元
预算指标 金额 备注 一、项目经营 主营业务成本 (1)招待费 (2)汽油费 (3)过桥费 (4)住宿费 (5)人工费 (6)材料费 (7)礼品 小计: 二、应付工资 小计: 三、管理费用 (1)办公耗材 (2)话费 (3)物业费 (4)电费 (5)取暖费 (6)房屋租金 (7)其它支出 小计: 四、资质维护费 小计: 五、福利费 小计: 六、其它费用 小计: 总计:
表3
某板块预算利润表
金额单位:元
预算指标 预算收入金额 预算支出金额 预算利润 一、预算总收入 二、预算总成本 1预算业务成本 2预算应付工资 3预算管理费用 4预算资质维护费 5预算福利费 6预算其他支出 三、预算总利润
注:预算总利润=预算总收入—预算总成本
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