R-ZSP-01不合格品控制程序.docVIP

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  • 2017-08-18 发布于河南
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注: 1.此份为正式运行文件,该流程/制度文件负责人为质检售后部主管,主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理; 2.运行过程中若同其它以前文件有冲突时,一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 新版发行 2011-08-05 王海良 评 审 栏 部 门 总经理 企业管理部 财务部 人事行政部 销售部 商务部 采购部 技术部 生产部 质检售后部 会 签 审 核 审 批 1 目的 对采购物资的进厂检验、生产过程中、交付后出现的不合格品进行有效控制,防止不合格品的非预期使用或交付。并确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加帖强制性认证标志。 2 范围 适用于对各种不合格的采购产品、过程产品和最终产品的控制。 3 定义 3.1返工、返修:为使不合格产品符合不同于原有要求而对其所采取的措施。 3.2让步放行:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.3降级:为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。 3.4报废:为避免不合格产品原有的预期使用而采取的措施。 4 职责 4.1质检售后部负责不合格品的识别和标识,并跟踪不合格品的处理结果。 4.2生产部、质检售后部、

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