第一部分 概况.docVIP

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第一部分 概况 一、主要职能 聊城市广播电视总台(集团)为承担聊城市广播电视事业发展改革任务的市政府直属正县级事业单位。主要职责: (一)贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策,贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定,把握正确舆论导向,服务全市经济社会发展和人民群众精神文化生活,搞好广播电视宣传工作。 (二)贯彻执行国家和省关于广播电视管理的法律、法规和规章;制定和组织实施全市广播电视事业发展规划;研究制定广播电视产业发展政策;会同有关部门制定有关收费标准。 (三)组织全市广播电视节目栏目、电视剧创作生产、发行和播出;对广播电视节目、卫星电视节目接收和传输实施监管。 (四)组织广播电视及相关的技术政策标准的实施和新技术的研究、引进、开发应用。 (五)负责市属广播、电视频率、频道、功率等技术规划;负责中央、省、市广播电视节目覆盖工程的组织实施和监督管理。 (六)负责广播电视广告节目的策划、制作、播出和审查,搞好广告经营;负责广播电视产业开发和经营,推动广播电视新业务发展。 (七)负责全市广播电视发射台、转播台、微波站和有线广播电视专用网的技术指标及落实工作,确保中央和省、市广播电视节目的安全播出;负责监督和维护广播电视设施安全,协助公安部门处理危害广播电视设施的行为。 (八)组织广播电视系统对外交流与合作,开展广播电视对外对上宣传工作。 (九)负责组织全市广播电视系统人才培养、培训和职称评审等工作。 (十)承办市委、市政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 聊城市广播电视总台(集团)2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注 1 聊城市广播电视总台(集团)本级 2 聊城电视台 3 聊城人民广播电台 4 聊城广播电视报社 5 聊城转播台 6 莘县转播台 第二部分 2015年部门预算表 2015年收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算 项????? 目 2015年预算 一、财政拨款(补助) 5411.13 一、工资福利支出 2015.06 二、专户管理的教育性收费、医疗收费、福利彩票发行费收入 ?二.对个人和家庭的补助支出 592.01 三、事业收入(不含教育性收费) 三、一般商品和服务支出 159.53 四、事业单位经营收入 ??四.业务类专项资金支出 2644.53 五、其他收入 本年收合计 5411.13 本年支出合计 5411.13 六、上级补助收入 对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 上缴上级支出 八、上年结转 结转下年 收入总计 5411.13 支出总计 5411.13 2015年财政拨款支出预算表 单位:万元 支 出 科目编码 文化体育与传媒 2015年预算 2070401 行政运行 117.31 2070404 广播 1130.82 2070405 电视 4035 2070499 其他 128 第三部分 2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 围绕市委、市政府决策部署,按照“总量控制,有保有压,科学安排,讲求效益”的原则,精打细算,开源节流。认真贯彻中央和省、市厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费及其他支出,降低运行成本。部门预算编制实行综合预算制度,全部收支均反映在预算中。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为 5411.13 万元,其中:财政拨款5411.13 万元、专户管理的预算外资金 0 万元、事业收入(不含教育性收费等) 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0万元。 2015年支出预算为5411.13 万元,其中:(例)一般公共服务支出159.53 万元,工资福利支出2015.06万元,对个人和家庭的补助支出592.01万元,业务类及专项资金支出2644.53万元。 三、财政拨款支出预算情况 2015年财政拨款支出预算为 5411.13万元,具体情况如下:(款级科目依次罗列,如:) 1、2070401行政运行支出 117.31 万元,主要用于聊城市广播电视总台(集团)本级日常公用经费和人员经费支出。 2、2070405电视支出4035万元,主要用于聊城电视台职工人员工资及缴纳养老医疗保险社会保障缴费,日常公用支出和专用设备购置维修及专用材料等业务类支出。 3、2070404广播支出1130.82万元,主要用于聊城人民广播电台、聊城转播台和莘县转播台人员支出,日常公用支

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