武强县审计局财政审计运行流程图.docVIP

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武强县审计局财政审计运行流程图 审计组提出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见) 审计报告经财政金融审计股长复核后,由财政金融审计股代拟审计机关的审计报告、审计决定书等 财政金融审计股将代拟的审计报告、审计决定书等及办公室的复核意见报送主管局长 编制年度审计工作计划 代拟向县政府提交预算执行审计结果报告 组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书 向被审计单位和有关单位出具审计报告、审计决定书等 测试评价内部控制,选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿 办公室对审计报告等进行复核。办理时限:一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日 召开审计业务会议审定审计报告并形成审计业务会议决定(一般审计项目的审计报告,由主管局长主持召开审计业务会议讨论审定,重要审计项目的审计报告,由主管局长提议,经局长同意后,由局长主持召开审计业务会议讨论审定)。

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